| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME |
| Número do empenho: | 942 | Data de lançamento: | 10/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C DO SETOR OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº30410, ORDEM DE COMPRA Nº454 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C DO SETOR OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº30410, ORDEM DE COMPRA Nº454 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 830,00 | ||
| 14/02/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.363.361 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 454 REQUISIÇÃO Nº 30410 E ORÇAMENTOS ANEXO | 830,00 | ||
| 25/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292060 PAGTO. REF. EMPENHO 942/2014 MARCOS A. MULLER ACESSORIOS ME - 32851 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||