| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 9496 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DE TELEFONE N* 55 9163 6905 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº5239 REQUISIÇÃO Nº35217 E DOC.EM ANEXO. | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | FATURA DE TELEFONE N* 55 9163 6905 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº5239 REQUISIÇÃO Nº35217 E DOC.EM ANEXO. | 13,80 | ||
| 05/11/2014 | FATURA DE TELEFONE N* 55 9163 6905 DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº 5239 REQUISIÇÃO Nº 35217 E DOC.EM ANEXO. | 13,80 | ||
| 06/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9496/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 13,80 | ||
| TOTAL | 13,80 | 13,80 | 13,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||