| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN SCHALLEMBERGER |
| Número do empenho: | 9497 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CIR EM CRUZ ALTA CFE OFÍCIO Nº17 EM ANEXO NOTA FISCAL Nº51572 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº5237 REQUISIÇÃO:35215 | 27,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/11/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CIR EM CRUZ ALTA CFE OFÍCIO Nº17 EM ANEXO NOTA FISCAL Nº51572 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº5237 REQUISIÇÃO:35215 | 27,25 | ||
| 05/11/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CIR EM CRUZ ALTA CFE OFÍCIO Nº17 EM ANEXO NOTA FISCAL Nº51572 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 5237 REQUISIÇÃO: 35215 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL SEC.DA SAÚDE EM 05/11/2014 | 27,25 | ||
| 06/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9497/2014 JANETE ACHI BARDEN SCHALLEMBERGER - 6224 | 27,25 | ||
| TOTAL | 27,25 | 27,25 | 27,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||