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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9498 Data de lançamento: 05/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESA PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NA ONCOLOGIA PARA EXAMES E CONSULTA EM SANTA MARIA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF= 324757 ORDEM DE COMPRA Nº5236 E REQUISIÇÃO Nº35216 EM ANEXO. 138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2014 REF.DESPESA PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NA ONCOLOGIA PARA EXAMES E CONSULTA EM SANTA MARIA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF= 324757 ORDEM DE COMPRA Nº5236 E REQUISIÇÃO Nº35216 EM ANEXO. 138,00
05/11/2014 REF.DESPESA PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NA ONCOLOGIA PARA EXAMES E CONSULTA EM SANTA MARIA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF= 324757 ORDEM DE COMPRA Nº5236 E REQUISIÇÃO Nº35216 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 05/11/14 138,00
TOTAL 138,00 138,00 0,00
SALDO A PAGAR 138,00