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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9510 Data de lançamento: 05/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5251 REQUISIÇÃO Nº35200 E FATURAS ANEXAS. 149,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2014 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5251 REQUISIÇÃO Nº35200 E FATURAS ANEXAS. 149,94
05/11/2014 REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5251 REQUISIÇÃO Nº 35200 E FATURAS ANEXAS RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR SANDRO 149,94
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3009 PAGTO. REF. EMPENHO 9510/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 149,94
TOTAL 149,94 149,94 149,94
SALDO A PAGAR 0,00