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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9519 Data de lançamento: 05/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA CAMIONETA IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº5202 REQUISIÇÃO Nº35157 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2014 PRÉVIO SERVIÇO NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA CAMIONETA IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº5202 REQUISIÇÃO Nº35157 70,00
06/11/2014 LIQUIDADO NF= 202 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO SERVIÇO NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA CAMIONETA IGD 2190 CFE ORDEM COMPRA Nº5202 REQUISIÇÃO Nº35157 70,00
TOTAL 70,00 70,00 0,00
SALDO A PAGAR 70,00