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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALDINA DE SOUZA DIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 952 Data de lançamento: 11/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL PARA ABRIGAR JULIANA SANTOS DE MELO,COFNORME CONTRATO Nº003/2014 MESES DE JANEIRO/2014 À JUNHO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30571 ORDEM DE COMPRA Nº490 EM ANEXO. 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL PARA ABRIGAR JULIANA SANTOS DE MELO,COFNORME CONTRATO Nº003/2014 MESES DE JANEIRO/2014 À JUNHO/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30571 ORDEM DE COMPRA Nº490 EM ANEXO. 660,00
11/02/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO REF. CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2014 NO MÊS JANEIRO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 490 REQUISIÇÃO Nº 30571 110,00
12/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 952/2014 - REF. contrato 003/2014, locação de imóvel, jan/2014 p/ abrigar Juliana dos Santos ALDINA DE SOUZA DIEL - 9147 110,00
05/03/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO REF.CONTRATO Nº 03/2014 NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CFE RECIBO Nº 17/2014 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 05/03/2014 REF.ORDEM DE COMPRA Nº 490 REQUISIÇÃO Nº 30571 110,00
05/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 952/2014 - REF. locação de imóvel FEV/2014 cfe contrato 03/2014 p/abrigar Juliana de Mello ALDINA DE SOUZA DIEL - 9147 110,00
01/04/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2014 NO MÊS MARÇO/2014 CFE RECIBO Nº 27/2014 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA ASSISTENTE SOCIAL EM 01/04/2014 110,00
09/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 952/2014 - REF. REF. PAGTO ALUGUEL CONTRATO 003/14 MÊS MARÇO /14 ALDINA DE SOUZA DIEL - 9147 110,00
02/05/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2014 PARA ABRIGAR JULIANA SANTOS DE MELO, REF.MÊS DE ABRILCFE REQUISIÇÃO Nº30571 ORDEM COMPRA Nº490 E RECIBO Nº 36/2014 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA EM 02/05/2014 110,00
20/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 952/2014 - REF. locação de Imóvel p/ abrigar pessoa c/ vulnerabilidade Social cfe contrato 03/2014 ALDINA DE SOUZA DIEL - 9147 110,00
02/06/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE RECIBO Nº 36/2014 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA EM 02/06/2014 REF.MÊS MAIO PARA ABRIGAR JULIANA SANTOS DE MELO CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03/2014 REQUISIÇÃO Nº30571 ORDEM DE COMPRA Nº 490 110,00
04/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 952/2014 - REF. Locação de imóvel mai/2014, cfe contrato 003/2014 ALDINA DE SOUZA DIEL - 9147 110,00
01/07/2014 LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO REF. PAGAMENTO ALUGUEL PARA ABRIGAR JULIANA SANTOS DE MELO,CFE CONTRATO Nº 03/2014 MÊS JUNHO/2014 CFE RECIBO Nº 42/2014 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BINS EM 01/07/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30571 ORDEM DE COMPRA Nº490 EM ANEXO. 110,00
29/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 952/2014 - REF.locação de imóvel junho, cfe contrato 003/2014 ALDINA DE SOUZA DIEL - 9147 110,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00