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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9547 Data de lançamento: 06/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM COMPRA Nº5264 REQUISIÇÃO Nº 35253 E DOCUMENTO ANEXO. 536,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2014 PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM COMPRA Nº5264 REQUISIÇÃO Nº 35253 E DOCUMENTO ANEXO. 536,87
06/11/2014 PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM COMPRA Nº5264 REQUISIÇÃO Nº 35253 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 06/11/14 536,87
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1578 PAGTO. REF. EMPENHO 9547/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 536,87
TOTAL 536,87 536,87 536,87
SALDO A PAGAR 0,00