| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL |
| Número do empenho: | 9582 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LÂMPADA H7 PARA TROCA NA AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5307 REQUISIÇÃO Nº35255 E DOC.EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE LÂMPADA H7 PARA TROCA NA AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº5307 REQUISIÇÃO Nº35255 E DOC.EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 11/11/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 2347 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI L.FRÁ EM 11/11/14 REF.AQUISIÇÃO LÂMPADA H7 PARA TROCA NA AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRANº5307 REQUISIÇÃO Nº35255 E DOC.EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 14/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9582/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||