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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9603 Data de lançamento: 10/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5319 REQUISIÇÃO Nº35145 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 497,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5319 REQUISIÇÃO Nº35145 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 497,80
19/11/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 006.474.521 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 19/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5319 REQUISIÇÃO Nº35145 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 497,80
19/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9603/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 497,80
TOTAL 497,80 497,80 497,80
SALDO A PAGAR 0,00