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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9611 Data de lançamento: 10/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5331 REQUISIÇÃO Nº35335 E DOCUMENTO Nº220481317059 EM ANEXO. 21,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2014 REF.FATURA TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5331 REQUISIÇÃO Nº35335 E DOCUMENTO Nº220481317059 EM ANEXO. 21,56
10/11/2014 REF.FATURA TELEFONE Nº 3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5331 REQUISIÇÃO Nº35335 E DOCUMENTO Nº220481317059 EM ANEXO. 21,56
11/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9611/2014 EMBRATEL - 32867 21,56
TOTAL 21,56 21,56 21,56
SALDO A PAGAR 0,00