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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9613 Data de lançamento: 10/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS E RESET DE SENHAS PROGRAMAS HOSPIDATA,BPA E MÓDULO AUTORIZADOR COMPETÊNCIA 10/2014 JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5339 REQ.: 35345 NF=795 E DOC.EM ANEXO. BRUTO............... R$ 285,00 ISSQN(2%)........... R$ 5,70 LIQUIDO............. R$ 279,30 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2014 REF.SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS E RESET DE SENHAS PROGRAMAS HOSPIDATA,BPA E MÓDULO AUTORIZADOR COMPETÊNCIA 10/2014 JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5339 REQ.: 35345 NF=795 E DOC.EM ANEXO. BRUTO............... R$ 285,00 ISSQN(2%)........... R$ 5,70 LIQUIDO............. R$ 279,30 285,00
10/11/2014 REF.SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS E RESET DE SENHAS PROGRAMAS HOSPIDATA,BPA E MÓDULO AUTORIZADOR COMPETÊNCIA 10/2014 JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5339 REQ.: 35345 NF=795 E DOC.EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARI LISABETE FRÁ EM 10/11/14 BRUTO............... R$ 285,00 ISSQN(2%)........... R$ 5,70 LIQUIDO............. R$ 279,30 285,00
11/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9613/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00