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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ORSO E STEILMANN LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9621 Data de lançamento: 10/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5337 REQUISIÇÃO Nº35342 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6253 EM ANEXO. 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2014 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5337 REQUISIÇÃO Nº35342 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6253 EM ANEXO. 45,00
05/12/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 195 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 05/12/14 REFERENTE MATERIAL PARA USO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5337 REQUISIÇÃO Nº35342 E ORDEM DE SERVIÇO Nº6253 EM ANEXO. 45,00
08/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9621/2014 ORSO E STEILMANN LTDA - ME - 3014 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00