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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANGELICA CHARLINE DA MOTTA AMARAL - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9682 Data de lançamento: 11/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR ALTERNADOR, TIRAR VAZAMENTO DA BOMBA DO SERVO DO FREIO CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5369 REQUISIÇÃO Nº35310 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2014 PRÉVIO REF. SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR ALTERNADOR, TIRAR VAZAMENTO DA BOMBA DO SERVO DO FREIO CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5369 REQUISIÇÃO Nº35310 90,00
17/11/2014 LIQUIDADO NF= 059 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 17/11/14 REF. SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR ALTERNADOR, TIRAR VAZAMENTO DA BOMBA DO SERVO DO FREIO CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5369 REQUISIÇÃO Nº35310 90,00
19/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9682/2014 ANGELICA CHARLINE DA MOTTA AMARAL - MEI - 7672 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00