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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9696 Data de lançamento: 11/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RUA AUGUSTO BIRKHANN CFE ORDEM DE COMPRA Nº5359 REQUISIÇÃO Nº35286 E DOCUMENTO ANEXO. 161,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RUA AUGUSTO BIRKHANN CFE ORDEM DE COMPRA Nº5359 REQUISIÇÃO Nº35286 E DOCUMENTO ANEXO. 161,70
17/11/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 2059 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 17/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RUA AUGUSTO BIRKHANN CFE ORDEM DE COMPRA Nº5359 REQUISIÇÃO Nº35286 E DOC.ANEXO. 161,70
09/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9696/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 161,70
TOTAL 161,70 161,70 161,70
SALDO A PAGAR 0,00