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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9706 Data de lançamento: 11/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESA PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NA ONCOLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM SANTA MARIA CFE NF=326515 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5375 REQUISIÇÃO Nº35373. 143,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2014 REF.DESPESA PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NA ONCOLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM SANTA MARIA CFE NF=326515 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº5375 REQUISIÇÃO Nº35373. 143,31
11/11/2014 REF.DESPESA PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS NA ONCOLOGIA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM SANTA MARIA CFE NF= 326515 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 5375 REQUISIÇÃO Nº 35373 RECEBIDOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 11/11/2014 143,31
14/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92497 PAGTO. REF. EMPENHO 9706/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 143,31
TOTAL 143,31 143,31 143,31
SALDO A PAGAR 0,00