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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9721 Data de lançamento: 12/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA DIVERSAS CIDADES LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº5393 REQUISIÇÃO Nº35412 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA DIVERSAS CIDADES LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº5393 REQUISIÇÃO Nº35412 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 112,00
12/11/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA DIVERSAS CIDADES LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº 5393 REQUISIÇÃO Nº 35412 E COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 12/11 112,00
12/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9721/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 112,00
TOTAL 112,00 112,00 112,00
SALDO A PAGAR 0,00