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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9724 Data de lançamento: 12/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA INE 3165 CFE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº001 E Nº010 ORDEM COMPRA Nº5404 REQUISIÇÃO Nº35388 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 30,00 INSS(11%).......... R$ 3,30 LIQUIDO............ R$ 26,70 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2014 REF.CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA INE 3165 CFE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº001 E Nº010 ORDEM COMPRA Nº5404 REQUISIÇÃO Nº35388 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 30,00 INSS(11%).......... R$ 3,30 LIQUIDO............ R$ 26,70 30,00
12/11/2014 REF.CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA INE 3165 CFE RECIBOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 001 E Nº 010 ORDEM COMPRA Nº 5404 REQUISIÇÃO Nº35388 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR NELSI FIM EM 12/11/2014 VALOR BRUTO........ R$ 30,00 INSS(11%).......... R$ 3,30 LIQUIDO............ R$ 26,70 30,00
17/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9724/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00