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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADAIR DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9731 Data de lançamento: 12/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ELENICE E LIZIANE QUANDO DE VIAGEM BUSCAR O PACIENTE GILNEI STEFFENS EM SÃO GABRIEL CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5403 E REQUISIÇÃO Nº35425. 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ELENICE E LIZIANE QUANDO DE VIAGEM BUSCAR O PACIENTE GILNEI STEFFENS EM SÃO GABRIEL CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5403 E REQUISIÇÃO Nº35425. 92,00
12/11/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ELENICE E LIZIANE QUANDO DE VIAGEM BUSCAR O PACIENTE GILNEI STEFFENS EM SÃO GABRIEL CFE COMPROVANTES E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 5403 E REQUISIÇÃO Nº 35425 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARI LISABETE FRÁ EM 12/11/2014 92,00
TOTAL 92,00 92,00 0,00
SALDO A PAGAR 92,00