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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9744 Data de lançamento: 13/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO DOBLO PLACA - IVJ 3135 DA SAÚDE CFE NF=325920-326255-326866 EM ANEXO. 437,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO DOBLO PLACA - IVJ 3135 DA SAÚDE CFE NF=325920-326255-326866 EM ANEXO. 437,98
13/11/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO DOBLO PLACA - IVJ 3135 DA SAÚDE CFE NF=325920-326255-326866 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR SANDRO EM 13/11/2014 437,98
14/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9744/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 437,98
TOTAL 437,98 437,98 437,98
SALDO A PAGAR 0,00