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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9766 Data de lançamento: 13/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 ORDEM COMPRA Nº5426 REQUISIÇÃO Nº35387 . 87,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 ORDEM COMPRA Nº5426 REQUISIÇÃO Nº35387 . 87,80
24/11/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 006.489.997 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 24/11/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 ORDEM COMPRA Nº5426 REQUISIÇÃO Nº35387 . 87,80
TOTAL 87,80 87,80 0,00
SALDO A PAGAR 87,80