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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9769 Data de lançamento: 14/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35325 COLETA DE PREÇO Nº303 ORDEM DE COMPRA Nº5435 E DOCUMENTOS ANEXO. 4,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35325 COLETA DE PREÇO Nº303 ORDEM DE COMPRA Nº5435 E DOCUMENTOS ANEXO. 4,98
19/11/2014 LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 44575 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 19/11/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35325 COLETA DE PREÇO Nº303 ORDEM DE COMPRA Nº5435 E DOCUMENTOS ANEXO. 4,98
TOTAL 4,98 4,98 0,00
SALDO A PAGAR 4,98