| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9769 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35325 COLETA DE PREÇO Nº303 ORDEM DE COMPRA Nº5435 E DOCUMENTOS ANEXO. | 4,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35325 COLETA DE PREÇO Nº303 ORDEM DE COMPRA Nº5435 E DOCUMENTOS ANEXO. | 4,98 | ||
| 19/11/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 44575 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 19/11/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº35325 COLETA DE PREÇO Nº303 ORDEM DE COMPRA Nº5435 E DOCUMENTOS ANEXO. | 4,98 | ||
| TOTAL | 4,98 | 4,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4,98 | |||