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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9784 Data de lançamento: 14/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5486 REQUISIÇÃO Nº35400. 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5486 REQUISIÇÃO Nº35400. 210,00
19/11/2014 LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 330232 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 19/11/14 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 CFE ORDEM COMPRA Nº5486 REQUISIÇÃO Nº 35400 210,00
19/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9784/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00