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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9799 Data de lançamento: 14/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº5491 REQUISIÇÃO Nº35459 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº274842. 18,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2014 REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº5491 REQUISIÇÃO Nº35459 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº274842. 18,65
14/11/2014 REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM COMPRA Nº5491 REQUISIÇÃO Nº35459 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 274842 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 14/11/14 18,65
17/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9799/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 18,65
TOTAL 18,65 18,65 18,65
SALDO A PAGAR 0,00