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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9854 Data de lançamento: 18/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5535 REQUISIÇÃO Nº35514 BRUTO..........R$ 35,00 INSS(11%)......R$ 3,85 LIQUIDO........R$ 31,15 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2014 PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5535 REQUISIÇÃO Nº35514 BRUTO..........R$ 35,00 INSS(11%)......R$ 3,85 LIQUIDO........R$ 31,15 35,00
20/11/2014 LIQUIDADO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 07 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 20/11 REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC.DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5535 REQUISIÇÃO Nº35514 BRUTO..........R$ 35,00 INSS(11%)......R$ 3,85 LIQUIDO........R$ 31,15 35,00
21/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9854/2014 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00