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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9899 Data de lançamento: 19/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO ICW 9664 CFE ORDEM COMPRA Nº5555 REQUISIÇÃO Nº35541 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2014 PRÉVIO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO ICW 9664 CFE ORDEM COMPRA Nº5555 REQUISIÇÃO Nº35541 18,00
25/11/2014 LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 332198 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 25/11/14 REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO ICW 9664 CFE ORDEM COMPRA Nº5555 REQUISIÇÃO Nº35541 18,00
TOTAL 18,00 18,00 0,00
SALDO A PAGAR 18,00