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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 99 Data de lançamento: 15/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA Nº1401000119650 TELEFONE 55 3372 1416 MÊS JANEIRO DE 2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº30158/2014 ORDEM DE COMPRA Nº67/2014 EM ANEXO. 596,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2014 REF.FATURA Nº1401000119650 TELEFONE 55 3372 1416 MÊS JANEIRO DE 2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº30158/2014 ORDEM DE COMPRA Nº67/2014 EM ANEXO. 596,77
15/01/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.FATURA Nº 1401000119650 TELEFONE 55 3372 1416 MÊS JANEIRO DE 2014 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE REQUISIÇÃO Nº 30158/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 67/2014 EM ANEXO. 596,77
TOTAL 596,77 596,77 0,00
SALDO A PAGAR 596,77