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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9902 Data de lançamento: 19/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 CFE ORDEM COMPRA Nº5549 REQUISIÇÃO Nº35535 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2014 PRÉVIO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 CFE ORDEM COMPRA Nº5549 REQUISIÇÃO Nº35535 28,00
25/11/2014 LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 332186 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 25/11/14 REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 CFE ORDEM COMPRA Nº5549 REQUISIÇÃO Nº35535 28,00
TOTAL 28,00 28,00 0,00
SALDO A PAGAR 28,00