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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9930 Data de lançamento: 20/11/2014
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2014 56,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2014 REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2014 56,88
20/11/2014 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REF.FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 56,88
TOTAL 56,88 56,88 0,00
SALDO A PAGAR 56,88