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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 995 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30636 ORDEM DE COMPRA Nº522/2014 EM ANEXO. 476,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30636 ORDEM DE COMPRA Nº522/2014 EM ANEXO. 476,00
24/02/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 91.434 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 24/02/14 REF.REVISÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº 522 REQ.: 30636 476,00
TOTAL 476,00 476,00 0,00
SALDO A PAGAR 476,00