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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1741 Data de lançamento: 03/03/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM RÁDIO DOS ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MÊS FEVEREIRO/2015 CFE LICITAÇÃO CONVITE 06/2013 PROCESSO 010/2013 2ºADITIVO CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº20061 REQUISIÇÃO Nº37038/2015 ORDEM DE COMPRA Nº777/2015 2.200,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2015 REFERENTE PUBLICAÇÃO EM RÁDIO DOS ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MÊS FEVEREIRO/2015 CFE LICITAÇÃO CONVITE 06/2013 PROCESSO 010/2013 2ºADITIVO CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº20061 REQUISIÇÃO Nº37038/2015 ORDEM DE COMPRA Nº777/2015 2.200,80
03/03/2015 REFERENTE PUBLICAÇÃO EM RÁDIO DOS ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MÊS FEVEREIRO/2015 CFE LICITAÇÃO CONVITE 06/2013 PROCESSO 010/2013 2ºADITIVO CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº20061 REQUISIÇÃO Nº 37038/2015 ORDEM DE COMPRA Nº 777/2015 RECEBIDO E AUTENTICADO POR TEREZINHA JUSSARA DA ROCHA EM 03/03/2015 2.200,80
TOTAL 2.200,80 2.200,80 0,00
SALDO A PAGAR 2.200,80