| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 6718 | Data de lançamento: | 03/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM RADIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO EM RÁDIO ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MÊS DE JULHO/2015 LICITAÇÃO CONVITE 06/2013 PROCESSO 010/2013 DITIVO DO CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÕES EM ANEXO CFE NOTA FISCAL Nº20718 ORDEM DE COMPRA Nº3597 REQUISIÇÃO Nº39681 | 2.200,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | PUBLICAÇÃO EM RÁDIO ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MÊS DE JULHO/2015 LICITAÇÃO CONVITE 06/2013 PROCESSO 010/2013 DITIVO DO CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÕES EM ANEXO CFE NOTA FISCAL Nº20718 ORDEM DE COMPRA Nº3597 REQUISIÇÃO Nº39681 | 2.200,80 | ||
| 03/08/2015 | PUBLICAÇÃO EM RÁDIO ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MÊS DE JULHO/2015 LICITAÇÃO CONVITE 06/2013 PROCESSO 010/2013 DITIVO DO CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÕES EM ANEXO CFE NOTA FISCAL Nº20718 ORDEM DE COMPRA Nº3597 REQUISIÇÃO Nº39681 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 03/08/2015 | 2.200,80 | ||
| 10/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2015 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129 | 2.200,80 | ||
| TOTAL | 2.200,80 | 2.200,80 | 2.200,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||