| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6898 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E LÍQUIDO DE FREIO PARA USO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3711 REQUISIÇÃO Nº39753 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E LÍQUIDO DE FREIO PARA USO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3711 REQUISIÇÃO Nº39753 | 85,00 | ||
| 14/08/2015 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 67839RECEBIDO E AUTENTICADO POR PAULO ALTMEYER DA SEC.OBRA EM 14/08/15 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E LÍQUIDO DE FREIO PARA USO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3711 REQUISIÇÃO Nº39753 | 85,00 | ||
| 14/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6898/2015 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||