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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6898 Data de lançamento: 10/08/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E LÍQUIDO DE FREIO PARA USO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3711 REQUISIÇÃO Nº39753 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2015 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E LÍQUIDO DE FREIO PARA USO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3711 REQUISIÇÃO Nº39753 85,00
14/08/2015 LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 67839RECEBIDO E AUTENTICADO POR PAULO ALTMEYER DA SEC.OBRA EM 14/08/15 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E LÍQUIDO DE FREIO PARA USO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3711 REQUISIÇÃO Nº39753 85,00
14/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6898/2015 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00