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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8571 Data de lançamento: 01/10/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SISTEMA ATENDIMENTO HOSPITALAR (AIHS) MÊS DE SETEMBRO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 ORDEM COMPRA Nº4590 REQUISIÇÃO:40609 NFSe: 201500000004889 VALOR BRUTO...... R$ 276,64 ISSQN(5%)........ R$ 13,83 LIQUIDO.......... R$ 262,81 276,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2015 REF.SISTEMA ATENDIMENTO HOSPITALAR (AIHS) MÊS DE SETEMBRO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 ORDEM COMPRA Nº4590 REQUISIÇÃO:40609 NFSe: 201500000004889 VALOR BRUTO...... R$ 276,64 ISSQN(5%)........ R$ 13,83 LIQUIDO.......... R$ 262,81 276,64
01/10/2015 REF.SISTEMA ATENDIMENTO HOSPITALAR (AIHS) MÊS DE SETEMBRO/2015 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ADITIVO AO CONTRATO 88/2013 ORDEM COMPRA Nº4590 REQUISIÇÃO:40609 NFSe: 201500000004889 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISBETE FRÁ EM 01/10/2015 VALOR BRUTO...... R$ 276,64 ISSQN(5%)........ R$ 13,83 LIQUIDO.......... R$ 262,81 276,64
02/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8571/2015 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 276,64
TOTAL 276,64 276,64 276,64
SALDO A PAGAR 0,00