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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8604 Data de lançamento: 05/10/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LICITAÇÃO TP 14/2013 PROCESSO 030/2013 ORDEM DE COMPRA Nº4623 REQUISIÇÃO Nº40670 E NFSE: 201500000000211 BRUTO.........R$ 3.246,59 ISS(4,23).....R$ 137,33 LÍQUIDO.......R$ 3.109,26 3.246,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2015 REF.SERVIÇO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LICITAÇÃO TP 14/2013 PROCESSO 030/2013 ORDEM DE COMPRA Nº4623 REQUISIÇÃO Nº40670 E NFSE: 201500000000211 BRUTO.........R$ 3.246,59 ISS(4,23).....R$ 137,33 LÍQUIDO.......R$ 3.109,26 3.246,59
05/10/2015 REF.SERVIÇO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LICITAÇÃO TP 14/2013 PROCESSO 030/2013 ORDEM DE COMPRA Nº4623 REQUISIÇÃO Nº40670 E NFSE:201500000000211 RECEBIDO E AUTENTICADO POR LEARI MORAES EM 05/10/2015 BRUTO.........R$ 3.246,59 ISS(4,23).....R$ 137,33 LÍQUIDO.......R$ 3.109,26 3.246,59
09/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8604/2015 ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - 2923 3.246,59
TOTAL 3.246,59 3.246,59 3.246,59
SALDO A PAGAR 0,00