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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9575 Data de lançamento: 05/11/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: PUBLICACAO EM RADIOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PUBLICAÇÃO EM RÁDIO ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 ADITIVO DE CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÕES EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº21145 ORDEM COMPRA Nº5193/2015 REQUISIÇÃO Nº41220/2015 2.090,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2015 PUBLICAÇÃO EM RÁDIO ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 ADITIVO DE CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÕES EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº21145 ORDEM COMPRA Nº5193/2015 REQUISIÇÃO Nº41220/2015 2.090,76
05/11/2015 PUBLICAÇÃO EM RÁDIO ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 ADITIVO DE CONTRATO 051/2013 E GRAVAÇÕES EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº21145 ORDEM COMPRA Nº5193/2015 REQUISIÇÃO Nº41220/2015 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 05/11/2015 2.090,76
05/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9575/2015 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129 2.090,76
TOTAL 2.090,76 2.090,76 2.090,76
SALDO A PAGAR 0,00