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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10131 Data de lançamento: 01/12/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESD DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5938 REQUISIÇÃO Nº47697 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 78 Nº182570 EM ANEXO 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESD DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5938 REQUISIÇÃO Nº47697 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 78 Nº182570 EM ANEXO 70,00
01/12/2016 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESD DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5938 REQUISIÇÃO Nº47697 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 78 Nº 182570 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 01/12/2016 70,00
02/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10131/2016 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00