| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10131 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESD DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5938 REQUISIÇÃO Nº47697 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 78 Nº182570 EM ANEXO | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESD DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5938 REQUISIÇÃO Nº47697 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 78 Nº182570 EM ANEXO | 70,00 | ||
| 01/12/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESD DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5938 REQUISIÇÃO Nº47697 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL SÉRIE 78 Nº 182570 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 01/12/2016 | 70,00 | ||
| 02/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10131/2016 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||