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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GIORDANO DE SOUZA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10524 Data de lançamento: 09/12/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1001 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA GRUPO DE AULAS DE TAIWKONDO NO PROJETO ACONCHEGO ORDEM DE COMPRA Nº6157 REQUISIÇÃO Nº47766 NFSE Nº 20160000000020 EM ANEXO. 547,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2016 REFERENTE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA GRUPO DE AULAS DE TAIWKONDO NO PROJETO ACONCHEGO ORDEM DE COMPRA Nº6157 REQUISIÇÃO Nº47766 NFSE Nº 20160000000020 EM ANEXO. 547,80
09/12/2016 REFERENTE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA GRUPO DE AULAS DE TAIWKONDO NO PROJETO ACONCHEGO ORDEM DE COMPRA Nº6157 REQUISIÇÃO Nº47766 NFSE Nº 20160000000020 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 09/12/2016 547,80
12/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10524/2016 GIORDANO DE SOUZA - MEI - 101 547,80
TOTAL 547,80 547,80 547,80
SALDO A PAGAR 0,00