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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10671 Data de lançamento: 14/12/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 18/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA GASOLINA VEICULO PLACA - IVJ 3135 NF Nº 1/121328; 1/121766; 1/122385; 1/122635; 1/122695; 1/122912; 1/123570 1.393,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 18/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA GASOLINA VEICULO PLACA - IVJ 3135 NF Nº 1/121328; 1/121766; 1/122385; 1/122635; 1/122695; 1/122912; 1/123570 1.393,17
14/12/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 18/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA GASOLINA VEICULO PLACA - IVJ 3135 NF Nº 1/121328; 1/121766; 1/122385; 1/122635; 1/122695; 1/122912; 1/123570 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JANETE BARDEN EM 14/12/2016 1.393,17
20/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10671/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 1.393,17
TOTAL 1.393,17 1.393,17 1.393,17
SALDO A PAGAR 0,00