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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11007 Data de lançamento: 15/12/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6263 REQUISIÇÃO Nº48002 RELATÓRIO VIAGEM NF NºD1/19067; D1/4575; D1/5295; D1/15428; D1/15429 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2016 REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6263 REQUISIÇÃO Nº48002 RELATÓRIO VIAGEM NF NºD1/19067; D1/4575; D1/5295; D1/15428; D1/15429 89,00
15/12/2016 REF.RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6263 REQUISIÇÃO Nº48002 RELATÓRIO VIAGEM NF NºD1/19067; D1/4575; D1/5295; D1/15428; D1/15429 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 15/12/2016 89,00
16/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11007/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 89,00
TOTAL 89,00 89,00 89,00
SALDO A PAGAR 0,00