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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ALINE CHAVES DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11008 Data de lançamento: 15/12/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAR REUNIÃO COM COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6265 REQUISIÇÃO Nº47996 NF Nº 37808 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO 25,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2016 RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAR REUNIÃO COM COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6265 REQUISIÇÃO Nº47996 NF Nº 37808 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO 25,49
15/12/2016 RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAR REUNIÃO COM COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6265 REQUISIÇÃO Nº47996 NF Nº 37808 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO 25,49
16/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11008/2016 ALINE CHAVES DALLA NORA - 466 25,49
TOTAL 25,49 25,49 25,49
SALDO A PAGAR 0,00