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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 11049 Data de lançamento: 20/12/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG.
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE SAÚDE PÚBLICA MÊS DEZEMBRO/2016 NFSE Nº201600000006876 ORDEM DE COMPRA Nº47954 REQUISIÇÃO Nº47954 BRUTO.................R$ 456,50 ISS(5%)...............R$ 22,83 LIQUIDO...............R$ 433,67 456,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2016 REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE SAÚDE PÚBLICA MÊS DEZEMBRO/2016 NFSE Nº201600000006876 ORDEM DE COMPRA Nº47954 REQUISIÇÃO Nº47954 BRUTO.................R$ 456,50 ISS(5%)...............R$ 22,83 LIQUIDO...............R$ 433,67 456,50
20/12/2016 REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE SAÚDE PÚBLICA MÊS DEZEMBRO/2016 NFSE Nº201600000006876 ORDEM DE COMPRA Nº47954 REQUISIÇÃO Nº47954 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 20/12/2016 BRUTO.................R$ 456,50 ISS(5%)...............R$ 22,83 LIQUIDO...............R$ 433,67 456,50
21/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11049/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 456,50
TOTAL 456,50 456,50 456,50
SALDO A PAGAR 0,00