| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 11058 | Data de lançamento: | 20/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS NAIR NAPP REQUISIÇÃO Nº48010 ORDEM DE COMPRA Nº6273 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº035074679 | 17,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS NAIR NAPP REQUISIÇÃO Nº48010 ORDEM DE COMPRA Nº6273 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº035074679 | 17,47 | ||
| 20/12/2016 | REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS NAIR NAPP REQUISIÇÃO Nº 48010 ORDEM DE COMPRA Nº 6273 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 035074679 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE BARDEN EM 20/12/2016 | 17,47 | ||
| 21/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11058/2016 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 17,47 | ||
| TOTAL | 17,47 | 17,47 | 17,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||