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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11145 Data de lançamento: 28/12/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES EM CONSULTAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº6325 REQUISIÇÃO Nº48063 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO E NF D1/5299;D1/15477;D1/15478;015/22634 72,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2016 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES EM CONSULTAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº6325 REQUISIÇÃO Nº48063 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO E NF D1/5299;D1/15477;D1/15478;015/22634 72,35
28/12/2016 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES EM CONSULTAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6325 REQUISIÇÃO Nº 48063 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO E NF D1/5299;D1/15477;D1/15478;015/22634 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE BARDEN EM 28/12/2016 72,35
28/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11145/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 72,35
TOTAL 72,35 72,35 72,35
SALDO A PAGAR 0,00