| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1125 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENCAO HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 42662 ORDEM DE COMPRA Nº634/2016 | 144,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 42662 ORDEM DE COMPRA Nº634/2016 | 144,35 | ||
| 19/02/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 010.389.964 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/02/ 2016 REFERENTE A MATERIAL PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 42662 ORDEM DE COMPRA Nº634/2016 | 144,35 | ||
| 22/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 | 144,35 | ||
| TOTAL | 144,35 | 144,35 | 144,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||