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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1167 Data de lançamento: 15/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 13 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 DO VEICULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE NF= 26871-25595-25181 427,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 DO VEICULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE NF= 26871-25595-25181 427,82
15/02/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 DO VEICULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE NF= 26871-25595-25181 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SECRETÁRIA DA SAÚDE JANETE BARDEN EM 15/02/2016 427,82
15/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 427,82
TOTAL 427,82 427,82 427,82
SALDO A PAGAR 0,00