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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1264 Data de lançamento: 18/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 150 MBPS PARA USO JUNTO A0 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº768 REQUISIÇÃO Nº42893 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2016 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 150 MBPS PARA USO JUNTO A0 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº768 REQUISIÇÃO Nº42893 129,00
19/02/2016 LIQUIDADO DANFE Nº 010.426.225 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/02/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 150 MBPS PARA USO JUNTO A0 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº768 REQUISIÇÃO Nº42893 129,00
19/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00