| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1264 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 150 MBPS PARA USO JUNTO A0 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº768 REQUISIÇÃO Nº42893 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 150 MBPS PARA USO JUNTO A0 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº768 REQUISIÇÃO Nº42893 | 129,00 | ||
| 19/02/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 010.426.225 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 19/02/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 150 MBPS PARA USO JUNTO A0 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº768 REQUISIÇÃO Nº42893 | 129,00 | ||
| 19/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||