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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1277 Data de lançamento: 19/02/2016
Tipo de empenho: AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1516 PARA A SALA DA ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº795 REQUISIÇÃO Nº42883 ORDEM DE SERVIÇO Nº08/2016 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2016 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1516 PARA A SALA DA ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº795 REQUISIÇÃO Nº42883 ORDEM DE SERVIÇO Nº08/2016 380,00
25/02/2016 LIQUIDADO DANFE Nº 010.472.257 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 25/02/2016 REF.AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1516 PARA A SALA DA ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº795 REQUISIÇÃO Nº42883 ORDEM DE SERVIÇO Nº08/2016 380,00
25/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00