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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1396 Data de lançamento: 19/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº020389677 NO MÊS DE FEVEREIRO 2016 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº803 REQUISIÇÃO Nº42912 E DOCUMENTO ANEXO. 2.695,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2016 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº020389677 NO MÊS DE FEVEREIRO 2016 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº803 REQUISIÇÃO Nº42912 E DOCUMENTO ANEXO. 2.695,45
19/02/2016 REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº020389677 NO MÊS DE FEVEREIRO 2016 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº803 REQUISIÇÃO Nº42912 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ 2.695,45
04/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1396/2016 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 2.695,45
TOTAL 2.695,45 2.695,45 2.695,45
SALDO A PAGAR 0,00