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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1410 Data de lançamento: 22/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 13 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO PLACA-IWN 0244 DA SAÚDE CFE NF=28166 27598-27304-27044-26941 458,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO PLACA-IWN 0244 DA SAÚDE CFE NF=28166 27598-27304-27044-26941 458,44
22/02/2016 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO PLACA-IWN 0244 DA SAÚDE CFE NF=28166-27598-27304-27044-26941 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JANETE BARDEN SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 22/02/2016 458,44
22/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 458,44
TOTAL 458,44 458,44 458,44
SALDO A PAGAR 0,00